信息公开 > 巴中市文化广播电视和旅游局 > 预算/决算

巴中市文化广播影视新闻出版局关于2017年部门预算信息公开的说明

2017-02-13 10:19 来源: 市文化广播影视新闻出版局 作者:市文化广播影视新闻出版局

  巴中市文化广播影视新闻出版局2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》(巴财预(〔2017〕4号)于2017年1月26日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2017年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  贯彻执行国家和省关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版工作的政策措施和管理制度,组织实施和监督检查;管理全市文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,管理全市性重大文化活动;管理全市社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全市广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导全市广播电影电视科技工作,负责全市广播电影电视节目传输、监测、安全播出等工作;监管出版活动,管理全市性文化广播影视新闻出版事业表彰和文学艺术作品评选活动;指导、管理全市对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作的有关工作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

  (二)2017年重点工作任务

  1.着力完善基础设施建设。认真宣传贯彻落实《公共文化服务保障法》,加快补齐公共文化基础设施短板。启动巴中博物馆项目建设,协助推动秦巴群众文化活动中心建设,实施好川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆、飞霞阁布展工程。督促县(区)尽快启动实施一批基础设施建设项目。

  2.着力实施文化惠民工程。新建一批综合文化服务中心、幸福美丽新村(社区)文化院坝、贫困村文化室;开展“送文艺演出下基层”活动220场次以上,开展“送文化辅导下基层”活动1000场次。全面提升“秦巴大讲堂”“秦巴舞韵”“周末剧场”“相约古镇”“集州欢歌”等公共文化服务品牌影响力,挖掘培育一批乡镇、村(社区)公共文化品牌,引领带动群众参与公共文化活动,丰富群众文化生活。

  3.着力举办好大型文化活动。承办好巴人文化艺术节、“百馆联动”等跨区域重大文化活动,积极参加“第六届中国成都国际非物质文化遗产节”等国家、省级重大文化活动,组织开展好纪念红军入川85周年、庆祝党的十九大胜利召开系列文化惠民活动。加大政府购买公共文化服务力度,承接好中央、省级文艺院团来巴慰问演出活动。

  4.着力推动文艺精品创作。围绕等主题,创作一批思想性、艺术性、观赏性强的音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、书法、美术等精品力作。支持戏曲传承发展,推进地方戏曲进校园、进社区,传承弘扬优秀传统文化,加快繁荣地方戏曲曲艺事业。

  5.着力加快文旅经济发展。持续推动全市“一核六园”文化产业园区建设,加强特色文旅街区、景区打造。强化文化元素提炼和展示,打造文化旅游精品线路,举办乡村文化旅游及民俗文化节庆5场次以上。培育、引进一批重点文化产业企业和项目,开发一批文旅特色创意产品。

  6.着力文物保护传承利用。完成米仓道申遗研究及保护规划编制工作;启动全国重点文物保护单位红军石刻标语群保护规划编制;完成全国重点文物保护单位北龛石窟周边环境整治与文物保护展示工作;力争出台《巴中市红军文物保护条例》。

  7.着力文化领域安全管理。重点抓好广播电视安全传输、文化市场秩序维护、文物安全保障和文化基础设施项目安全管理。推进智慧巴中文化监管(控)平台建设,常态开展校园周边、网吧***所等专项整治,强化市场监管,净化文化环境。加大“扫黄打非”的案件查办和网格化管理工作力度。

  二、部门概况

  市文化广播影视新闻出版局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共280人,供给车辆9辆。有下属二级预算单位3个,其他事业单位3个。

  三、2017年收支预算情况

  收入预算总额2781.7万元,比2016 年增加230.2万元,其中:当年财政拨款收入2355万元,转移性收入206.7万元,其他收入220万元。

  支出预算总额2781.7万元,比2016 年增加230.2万元,其中:

  (一)人员支出1379.2万元,其中:基本工资585.6万元,津贴补贴(绩效工资)466.9万元,养老保险单位缴费支出212.5万元,医疗保险单位缴费支出104.4万元,奖金9.8万元等。

  (二)日常公用支出407.5万元,其中:办公费92万元,差旅费91.6万元,邮电费6万元,劳务费39万元,工会经费21.3万元,福利费15.9万元,公务交通补贴27.8万元,公务用车运行维护费40万元,其他商品服务支出73.9万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出147.5万元,其中:住房公积金127.4万元,其他对个人和家庭的补助20.1万元。

  (四)项目支出420.8万元,实行专项核算,专项管理、使用。其中:常规性项目支出215.8万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国(境)、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出;发展类项目支出205万元,主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算总额48万元,较2016年预算总额减少43万元,其中:

  (一)公务接待费8万元,与2016年预算持平。

  (二)公务用车运行维护费48万元,较2016年预算增长11.6%, 主要原因是机关公务用车改革经费预算减少和图书馆增加一台流动图书车经费预算增加。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2017年政府采购支出10万元,主要用于机关、市南管委、市文化馆、市图书馆办公设施设备购置及更新。

  附件:表1.收支预算总表

  表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

  表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

  表2-2.人员支出财政拨款预算表

  表2-3.日常公用支出财政拨款预算表

  表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

  表2-5.项目支出预算表

  表3.“三公”经费财政拨款预算表

  表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表

扫一扫在手机打开当前页